AUDIT OPERASIONAL TERHADAP SIMPANAN DEPOSITO BERJANGKA PADA PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) KANTOR CABANG MELAWAI
Abstrak
Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis fungsi Audit Operasional pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Melawai Raya Divisi Kepatuhan dalam melaksanakan tata kerja transaksi Deposito Berjangka sudah sesuai dengan Standar Operasional Perusahaan (SOP). Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalag menggunakan metode deskriptif dengan jenis komparatif, dimana metode ini diperoleh informasi langsung oleh Audit Operasional kemudian data tersebut diolah oleh penulis untuk dapat mengetahui jawaban atas permasalahan menjadi jelas.Referensi
Agoes, Soekrisno, (2013), Auditing (Pemeriksaan Akuntan) oleh Kantor Akuntan Publik, Edisi 4-Buku 2, Jakarta : Salemba Empat.
Agoes, Soekrisno, (2012), Bunga Rampai Auditing, Edisi 2, Jakarta : Salemba Empat.
Akmal, Drs, (2009), Pemeriksaan Manajemen Internal Audit, Edisi kedua, Jakarta, Indeks.
Guy, dan M, (2012), Auditng, Edisi kelima, Jakarta : Penerbit Erlangga.
Herry, (2011), Auditing I Dasar-dasar Pemeriksaan Akuntansi, Jakarta : Penerbit Kencana.
Ikatan Akuntansi Indonesia, (2001), Standar Profesional Akuntan Publik, Jakarta : Salemba Empat.
Kumaat, Valery G. Ir, (2011), Internal Audit, Jakarta : Penerbit Erlangga.
Mulyadi, (2002), Auditing, Edisi keenam, Yogyakarta : Universitas Gadjah Mada.
Nazir, Moh, (2005), Metode Penelitian, Bogor : Ghalia Indonesia.
Sawyer, Lawrence B, Ditten Haver, Mortimer A, Scheiner, James H, (2005), Audit Internal Sawyer (The Institute of Internal Auditors), Edisi 5, Jakarta : Salemba Empat.
Tunggal, Amin Widjaja, (2007), Dasar-dasar Audit Manajemen, Jakarta : Harvarindo.
Tunggal, Amin Widjaja, (2012), Pokok-pokok Operational & Financial Auditing, Jakarta : Harvarindo 2012.
Tunggal, Amin Widjaja, (2013), Pokok-pokok Auditing & Jasa Asuransi, Jakarta : Harvarindo 2013.
Wandanarum Puspa, Mayangsari Sekar, (2013), Auditing Pendekatan Sektor Publik dan Privat, Jakarta : Penerbit Media Bangsa.
Risa Refina Pratiwi 2011:29 di dalam buku Kumaat, Valery G. Ir, (2011), Internal Audit, Jakarta : Penerbit Erlangga.